Телефоны приемной:
(47472) 2-11-45
2-16-65 (тел/факс)
usadminr@usman.lipetsk.ru
usmadm@admlr.lipetsk.ru
Главная » Нормативно-правовые акты » Постановления администрации Усманского района » Постановление администрации района № 338 от 28.05.2021 года

Постановление администрации района № 338 от 28.05.2021 года

22 июнь 2021, Вторник
138
0
Скачать документ:
_-338-ot-28_05_2021-g_-progr_.doc [421.5 Kb] (cкачиваний: 3)

Посмотреть онлайн файл: _-338-ot-28_05_2021-g_-progr_.doc  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  УСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Усмань
28.05.2021 г.                                                               № 338

О внесении изменений в  постановление
администрации района  от 29.02.2016г. №92
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности  
органов местного самоуправления Усманского
муниципального района на 2016-2024 годы»»                                                 
                        
              В целях более качественного и целенаправленного использования средств бюджета  администрация Усманского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                       

1. Внести следующие изменения в приложение  к постановлению  администрации Усманского муниципального  района   от 29.02.2016г. № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» (с изменениями):
                  
      1.1. В муниципальной программе Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы»:
     1.1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
Объемы                     финанси-рования всего, в том числе по годам реа-лизации муници-пальной программы
    Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составит 653 697,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2016 год –   63 443,1тыс.руб.;
2017 год –   72 341,7тыс.руб.;
2018 год –   73 519,9тыс.руб.;
2019 год –   74 387,0тыс.руб.;
2020 год –   78 175,2тыс.руб.;
2021 год –   84 070,0 тыс.руб.;
2022 год –   68 467,7тыс.руб.;
2023 год –   67 100,4тыс.руб.;
2024 год –   72 192,0тыс.руб.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий            муниципаль-ной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета рай-она и при формировании бюджета  на  очередной  финансовый год.
 
    1.1.2.  В разделе II «ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ» пункта «4. Краткое описание этапов и сроков муни-ципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы»:
            в абзаце третьем цифры «646 829,8» заменить цифрами «653 697,0»;
            в абзаце четвертом цифры «89 736,1» заменить цифрами «92 953,9»; 
            в абзаце шестом цифры «524 676,1» заменить цифрами «528 684,9»;
            в абзаце седьмом цифры «11 469,7» заменить цифрами «11 110,3».
            
     1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы" таблицу "Сведения об индикаторах  цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муниципального района «Повышение эффективности деятельности  органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016 -2024 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
     
1.3. В Подпрограмме 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»: 
      1.3.1. паспорт подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» изложить в новой редакции:
Паспорт
 подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы» 
 (далее – Подпрограмма)

Ответст-венный ис-полнитель-    Комитет по финансам администрации Усманского муниципального района
Программ-но-целевые инструмен-ты Подпро-граммы    Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджет-ное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» не применяются
Цель 
Подпро-граммы    Создание  оптимальных  условий  по   обеспечению
долгосрочной  сбалансированности  и  устойчивости
бюджета муниципального района для наиболее эффективного  использования бюджетных средств. 
Задача 
Подпро-граммы    Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюд-жетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства, совершенствование организации исполнения  бюджета муниципального рай-она. 
Целевые индикато-ры Под-програм-мы      
Наличие долгосрочной бюджетной стратегии
Показатели задач Под-программы     1. Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета без-возмездных поступлений к утвержденному плану, в %;       
2.Доля расходов бюджета муниципального района, сформированных в соот-ветствии с муниципальными программами, в %.
3. Соотношение объема проверенных средств бюджета и общей суммы рас-ходов бюджета муниципального района, в %.
4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета муниципального района, в %.
5. Соблюдение  установленных законодательством  сроков формирования и предоставления    отчетности    об исполнении   бюджета муниципального района и консолидированного бюджета,  в %.
6. Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, опреде-ленного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчи-ками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135, в %.
Этапы и сроки реа-лизации Подпро-граммы    На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2016 – 31.12.2024 

Объемы финанси-рования, всего, в том числе по годам реа-лизации Подпро-граммы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предпо-ложительно  составят всего  - 92 953,9 тыс. руб., из них:
2016 год –  8 839,9 тыс. руб.;
2017 год –  9 746,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 351,4 тыс. руб.;
2019 год -  10 142,3 тыс. руб.;
2020 год –  10 936,4 тыс. руб.;
2021 год -   14 228,3 тыс.руб.;
2022 год –   9 949,8 тыс.руб.;
2023 год –   9 379,8 тыс.руб.;
2024 год –   9 379,8 тыс.руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формирова-нии районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпро-граммы    1. Формирование бюджета муниципального района в рамках прогноза пара-метров бюджетной системы, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики. 
2. Формирование  бюджета муниципального района  на  основе  программно-целевых   принципов, что обеспечит повышение эффективности бюджетных расходов.
3. Повышение обоснованности  и прозрачности бюджетных расходов в ре-зультате качественной организации исполнения бюджета муниципального района,  полное и своевременное исполнение расходных обязательств.
4. Снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины.
5. Обеспечение     сбалансированности     и     устойчивости бюджета муни-ципального района и бюджетов поселений;
6. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций ин-формации о деятельности администрации района по подготовке и исполне-нию консолидированного бюджета района.  
7. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам бюд-жета района и бюджетов поселений Усманского муниципального района.  
8. Доля закупок, размещенных через "Центр компетенций централизованного бухгалтерского учета и муниципальных закупок", не позднее срока, опреде-ленного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчи-ками Усманского муниципального района при определении поставщиков , утвержденном постановлением администрации Усманского муниципального района Липецкой области от 05.03.2021 N135 увеличится с 95% в 2021 году до 96% в 2024 году;


1.3.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресур-сов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
   в абзаце первом цифры «89 736,1» заменить цифрами «92 953,9»;
            в абзаце втором цифры «87 379,8» заменить цифрами «92 559,9»;
            в абзаце третьем цифры «356,3» заменить цифрами «394,0».

      1.4. В Подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала  муниципальной службы и совершен-ствование деятельности органов местного  самоуправления  Усманского муниципального  рай-она»:
     1.4.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпро-граммы, предположительно  составят всего  - 528 684,9 тыс. руб., из них:
2016 год – 51 774,7 тыс. руб.;
2017 год – 55 225,4 тыс. руб.;
2018 год – 59 049,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 510,8 тыс. руб.;
2020 год – 64 225,5 тыс. руб.;
2021 год – 66 804,4 тыс.руб.;
2022 год – 55 531,7 тыс.руб.;
2023 год – 54 735,6 тыс.руб.;
2024 год – 59 827,2 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

 1.4.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
            в абзаце первом цифры «524 676,1» заменить цифрами «528 684,9»;
            в абзаце втором цифры «441 431,8» заменить цифрами «445 521,8»;
           в абзаце третьем цифры «83 244,3» заменить цифрами «83 163,1».

        1.5. В Подпрограмме 4 «Совершенствование системы управления муниципальным имущест-вом и земельными участками»:
     1.5.1. в паспорте   подпрограммы строку «Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финанси-рования всего, в том числе по годам реализации Под-программы    Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего -  11 110,3 тыс. руб., из них:
2016 год –   415,0 тыс. руб.;
2017 год – 5 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 2 288,4 тыс. руб.;
2019 год -    363,9 тыс. руб.;
2020 год –   496,3 тыс. руб;
2021 год –   525,6 тыс.руб.;
2022 год –   485,0тыс.руб.;
2023 год –   485,0тыс.руб.;
2024 год –   485,0тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.5.2. в  текстовой части Подпрограммы разделе «5. Обоснование объема финансовых ресур-сов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
            в абзаце первом цифры «11 469,7» заменить цифрами «11 110,3»;
            в абзаце втором цифры «7 054,7» заменить цифрами «6 695,3».
             
    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно-сти заместителя главы администрации района Р.И. Иевлеву.








Глава администрации района                                                               В.М. Мазо 






                                                Приложение 1 к Постановлению администра-ции Усманского муниципального района                                                    от 28.05.2021 г. № 338                                                      Приложение 1
к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района на 2016-2024 годы"

                                                Приложение 1 к По-становлению администрации Усманского муниципального района                                                    от 28.05.2021г. №  338_                                                       Приложение 1
к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местно-го самоуправления Усманско-го муниципального района на 2016-2024 годы"




Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы Усманского муни-ципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муници-пального района на 2016-2024 годы "
                            Таблица
№ п/п    Наиме-нование целей, индика-торов, задач, 1показателей, подпро-грамм, основ-ных ме-роприя-тий    Ответственный исполнитель     Единица измере-ния    Значения индикаторов и показателей
                2015 год факт    2016 год      2017 год        2018год    2019год    2020 год    2021 год    2022 год    2023 год    2024 год
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14
2    Цель муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усман-ского муниципального района на 2016-2024 годы "
3    Индика-тор                                                                                     Отноше-ние объ-ема му-ници-пального долга Усман-ского муници-пального района по состоя-нию на 1 января года, следую-щего за отчет-ным, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансо-вом году (без  уче-та  без-возмезд-ных  по-ступлений  и  налого-вых  до-ходов  по  дополни-тельным  нормати-вам  от-числений)    Комитет по финан-сам       %    135    114    49    49    49    49    49    49    49    49
4    Задача 1 муниципальной программы. "Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района"
5    Показа-тель 1 задачи 1 муници-пальной про-граммы                       Объем  дефицита бюджета района    Комитет по финан-сам       %    0    12,1    5    5    5    5    5    5    5    5
6    Задача 2  муниципальной программы. "Эффективное  управление   муниципальным   долгом    Усманского муниципаль-ного района"
7    Показа-тель 1 задачи 2  муници-пальной про-граммы                                                                      Объем расходов на об-служива-ние му-ници-пального долга     Комитет по финан-сам       %    0,43    0,2    0,1    0,1    0    0    0    0    0    0
8    Задача 3 муниципальной  программы. "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих  Усманского муниципального района"
9    Показа-тель 1 задачи 3  муници-пальной про-граммы   Количе-ство му-ници-пальных служащих и лиц, замещаю-щих му-ници-пальные должно-сти, про-шедших повыше-ние ква-лифика-ции    Отдел организаци-онно-контрольной и кадровой работы    ед.    8    10    9    10    15    10    10    10    10    10
10    Задача 4 муниципальной  программы. "Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципаль-ного имущества"
11    Показа-тель 1 задачи 4  муници-пальной про-граммы                                    Выпол-нение плана по доходам бюджета Усман-ского муници-пального района от управле-ния и распоря-жения муници-пальным имущест-вом    Комитет по управ-лению муниципаль-ным имуществом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
12    Задача 5 муниципальной  программы. "Расширение информационного пронстранства"
13    Показа-тель 1 задачи 5  муници-пальной про-граммы                                               Количе-ство эк-земпля-ров в год районной газеты "Новая жизнь"    Отдел организаци-онно-контрольной и кадровой работы    тыс.шт.    624    562    593    483,6    624,4    156    119,6    130    140,4    140,4
14                                                   Подпрограмма 1                                                                                                                                                                                              «Долгосрочное  бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
15    Задача 1 Подпрограммы 1
 Координация бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства ,совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района
16    Показа-тель 1 задачи 1  подпро-граммы 1                                                  Исполне-ние бюд-жета рай-она по доходам без учета безвоз-мездных поступ-лений к утвер-жденному плану.    Комитет по финан-сам    %    108    100    100    100    100    100    100    100    100    100
17    Показа-тель 2 задачи 1 подпро-граммы 1                                                Доля расходов бюджета района, сформи-рованных в соот-ветствии с муни-ципаль-ными програм-мами    Комитет по финан-сам    %    96,9    97    98    97    97    97    97    97    97    97
18    Показа-тель 3 задачи 1 подпро-граммы 1                                         Соотно-шение объема прове-ренных средств бюджета района и общей суммы расходов бюджета района (собст-венные средства)    Комитет по финан-сам    %    0    2    10    10    10    10    10    10    10    10
19    Показа-тель 4 задачи 1 подпро-граммы 1                                         Отноше-ние объ-ема про-срочен-ной кре-дитор-ской за-должен-ности к объему расходов бюджета района    Комитет по финан-сам    %    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
20    Показа-тель 5 задачи 1 подпро-граммы 1                                  Соблю-дение-установ-ленных законо-дательст-вом сро-ков фор-мирова-ния и  предос-тавления отчетно-сти об исполне-нии  бюджета района и консоли-дирован-ного бюджета    Комитет по финан-сам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
21    Показа-тель 6 задачи 1 подпро-граммы 1                                  Доля закупок, разме-щенных через "Центр компе-тенций центра-лизован-ного бух-галтер-ского учета и муници-пальных закупок", не позд-нее срока, опре-деленного в порядке взаимо-действия уполно-моченно-го учре-ждения с заказчи-ками Усман-ского муници-пального района при оп-ределении поставщиков , ут-вержден-ном по-станов-лением админи-страции Усман-ского муници-пального района Липецкой области от 05.03.2021 N135     Комитет по финан-сам     %    0    0    0    0    0    0    95    95    95    96
22    Основное меро-приятие 1 задачи 1  подпро-граммы 1 
"Эффек-тивное управле-ние фи-нансами  Усман-ского муници-пального района"    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 056,2    10 859,6    11 650,7    9 949,8    9 379,8    9 379,8
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    37,7    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    11 650,7    9 949,8    9 379,8    9 379,8
23    Расходы по оплате труда работни-ков орга-нов ме-стного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района    Всего    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    9 985,0    9 377,8    9 377,8    9 377,8
        районный бюджет    тыс. руб    Х    7 687,0    8 065,3    8 645,8    8 688,6    9 655,9    9 985,0    9 377,8    9 377,8    9 377,8
24    Расходы на обес-печение функций органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района  (за ис-ключени-ем расхо-дов на выплаты по оплате труда работни-ков ука-занных органов)    Всего    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    1 014,5    2,0    2,0    2,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    756,9    1 163,4    978,7    794,5    595,9    1 014,5    2,0    2,0    2,0
25    Реализа-ция пере-данных полномо-чий в части контроля за испол-нением бюджетов поселений в  соответ-ствии с феде-ральным законом от 6 ок-тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-пах орга-низации местного само-управле-ния в Россий-ской Фе-дерации"    Всего    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    387,5    512,5    512,5    550,0    570,0    570,0    570,0    0,0    0,0
26    Повыше-ние ква-лифика-ции му-ници-пальных служащих органов местного само-управле-ния му-ници-пальных районов на усло-виях со-финанси-рования с област-ным бюдже-том     Всего    тыс. руб    Х    8,5    5,0    109,3    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    98,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    8,5    5,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
27    Приобре-тение инфор-мацион-ных услуг с исполь-зованием инфор-мацион-но-правовых систем на условиях софинан-сирова-ния с област-ным бюдже-том     Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    105,1    109,2    114,6    118,9    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    94,6    86,1    76,8    37,7    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    10,5    23,1    37,8    81,2    0,0    0,0    0,0
28    Основное меро-приятие "Созда-ние еди-ной сис-темы бюджет-ного и бухгал-терского учета и осущест-вление центра-лизован-ных за-купок товаров, работ и услуг для обеспе-чения муници-пальных нужд Усман-ского муници-пального района"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 539,9    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 539,9    0,0    0,0    0,0
29    Осущест-вление полномо-чий в части содержа-ние спе-циалиста по муни-ципаль-ным за-купкам    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    75,0    0,0    0,0    0,0
30    Расходы на обес-печение деятель-ности муници-пальных казенных учрежде-ний    Всего    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 464,9    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    2 464,9    0,0    0,0    0,0
31    Итого по Подпро-грамме 1    Всего    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 351,4    10 142,3    10 936,4    14 228,3    9 949,8    9 379,8    9 379,8
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    0,0    193,4    86,1    76,8    37,7    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    8 839,9    9 746,2    10 158,0    10 056,2    10 859,6    14 190,6    9 949,8    9 379,8    9 379,8
32    Подпрограмма 2
" Управление муниципальным долгом Усманского муниципального района"
33    Задача 1 Подпрограммы 2
Проведение ответственной долговой политики
34    Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 2                                         Отноше-ние пре-дельного объема муници-пального долга района к утвер-жденному общему годовому объему доходов бюджета без учета  безвоз-мездных  поступ-лений  и  налого-вых  до-ходов  по  дополни-тельным  нормати-вам  от-числений    Комитет по финан-сам    %    186    155    50    50    50    50    50    50    50    50
35    Показа-тель 2 задачи 1 подпро-граммы 2                                         Отноше-ние пре-дельного объема заимст-вований района к сумме, направ-ляемой на фи-нансиро-вание дефицита бюджета и (или) погаше-ние дол-говых обяза-тельств района    Комитет по финан-сам    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
36    Показа-тель 3 задачи 1 подпро-граммы 2                                               Объем просро-ченной задол-женности по долго-вым обя-зательст-вам рай-она    Комитет по финан-сам    руб.    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
37    Основное меро-приятие задачи 1 подпро-граммы 2
Обеспе-чение своевре-менности и полно-ты ис-полнения долговых обяза-тельств    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    1,2    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    1,2    0,0    0,0
38    Реализа-ция на-правле-ния рас-ходов основно-го меро-приятия «Обеспе-чение своевре-менности и полно-ты ис-полнения долговых обяза-тельств»    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    1,2    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    1,2    0,0    0,0
39    Итого по Подпро-грамме 2    Всего    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    1,2    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    613,5    4,0    30,5    15,0    17,0    1,2    1,2    0,0    0,0
40    Подпрограмма 3
"Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и совершенствование деятельности органов местного само-управления Усманского муниципального района"
41      Задача 1  подпрограммы 3                                                                                                                                                                                                                                          Повышение качества муниципального управления с использованием  информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                     
42    Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 3                                              Расходы бюджета муници-пального образо-вания на содержа-ние ра-ботников органов местного само-управле-ния в расчете на одного жителя муници-пального образо-вания    Комитет по финан-сам    руб.    1235,4    1264    1200    1536    1604,8    1560    1570    1580    1590    1600
43    Основное меро-приятие 1 задачи 1 подпро-граммы 3                                   Обеспе-чение реализа-ции му-ници-пальной програм-мы «По-вышение эффек-тивности деятель-ности органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района на 2016-2024 го-ды"    Всего    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    51 437,8    44 808,4    44 808,4    44 808,4
        районный бюджет    тыс. руб    Х    37 828,4    41 572,9    45 285,5    46 983,4    48 856,9    51 437,8    44 808,4    44 808,4    44 808,4
44    Расходы по оплате труда работни-ков орга-нов ме-стного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района    Всего    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 959,9    41 807,9    41 807,9    41 807,9
        районный бюджет    тыс. руб    Х    33 248,8    35 267,0    39 018,6    39 365,3    42 912,6    43 959,9    41 807,9    41 807,9    41 807,9
45    Расходы на обес-печение функций органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района  (за ис-ключени-ем расхо-дов на выплаты по оплате труда работни-ков ука-занных органов)    Всего    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    7 211,9    2 725,5    2 725,5    2 725,5
        районный бюджет    тыс. руб    Х    4 579,6    6 112,9    5 792,6    7 369,1    5 726,1    7 211,9    2 725,5    2 725,5    2 725,5
46    Реализа-ция на-правле-ния рас-ходов основно-го меро-приятия «Обеспе-чение реализа-ции му-ници-пальной програм-мы «По-вышение эффек-тивности деятель-ности органов местного само-управле-ния Ус-манского муници-пального района на 2016-2024 го-ды»    Всего    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    266,0    275,0    275,0    275,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    193,0    474,3    249,0    218,2    266,0    275,0    275,0    275,0
47    Основное меро-приятие 2 задачи 1 подпро-граммы 3   "Соци-альная поддерж-ка от-дельных категорий граждан"    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 664,1    795,5    0,0    5 304,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 664,1    795,5    0,0    5 304,0
48    Доплаты к пенсиям муни-ципаль-ных слу-жащих Усман-ского муници-пального района    Всего    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 664,1    795,5    0,0    5 304,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    6 241,5    4 878,6    4 906,4    5 304,4    5 636,9    5 664,1    795,5    0,0    5 304,0
49    Основное меро-приятие 4 задачи 1 подпро-граммы 3"Реализация мер по разви-тию ар-хивного дела Ус-манского муници-пального района Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 290,8    2 320,8    2 320,8    2 320,8
        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 290,8    2 320,8    2 320,8    2 320,8
50    Реализа-ция пере-данного полномо-чия в соответ-ствии с Законом Липецкой области от 30 ноября 2000 года N 117-ОЗ "О наде-лении органов местного само-управле-ния госу-дарст-венными полномо-чиями Липецкой области в сфере архивно-го дела"     Всего    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 290,8    2 320,8    2 320,8    2 320,8
        областной бюджет    тыс. руб    Х    1 536,0    1 741,0    1 803,0    1 848,0    2 359,8    2 290,8    2 320,8    2 320,8    2 320,8
51    Основное меро-приятие  5 задачи 1 подпро-граммы 3 "Устра-нение причин и условий, способ-ствую-щих со-верше-нию пра-вонару-шений"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 225,4    1 225,4    1 225,4
        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 225,4    1 225,4    1 225,4
52    Реализа-ция пере-данного полномо-чия в соответ-ствии с Законом Липецкой области от 31 августа 2004 года N 120-ОЗ "Об ад-минист-ративных комисси-ях и на-делении органов местного само-управле-ния госу-дарст-венными полномо-чиями по образо-ванию и органи-зации деятель-ности админи-стратив-ных ко-миссий, составле-нию про-токолов об адми-нистра-тивных правона-рушени-ях"    Всего    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 225,4    1 225,4    1 225,4
        областной бюджет    тыс. руб    Х    980,0    1 132,3    1 183,0    1 183,0    1 225,4    1 091,1    1 225,4    1 225,4    1 225,4
53    Основное меро-приятие 6 задачи 1 подпро-граммы 3 "Осуще-ствление мер по профи-лактике безнад-зорности, семейно-го небла-гополу-чия"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 067,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 067,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
54    Реализа-ция пере-данного полномо-чия в соответ-ствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года N 167-ОЗ "О ко-миссиях по делам несовер-шенно-летних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного само-управле-ния госу-дарст-венными полномо-чиями по образо-ванию и органи-зации деятель-ности комиссий по делам несовер-шенно-летних и защите их прав"    Всего    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 067,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    939,0    1 052,6    1 139,3    1 073,0    1 101,3    1 067,0    1 067,0    1 067,0    1 067,0
55    Основное меро-приятие 7 задачи 1 подпро-граммы 3  "Форми-рование эффек-тивной системы межве-домст-венного взаимо-действия в сфере преду-прежде-ния се-мейного неблаго-получия и охраны прав де-тей-сирот и детей, остав-шихся без попе-чения родите-лей"    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
56    Реализа-ция пере-данного полномо-чия в соответ-ствии с Законом Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ "О наде-лении органов местного само-управле-ния от-дельными государственными полномо-чиями по осущест-влению деятель-ности по опеке и попечи-тельству в Липец-кой об-ласти" в части содержа-ния чис-ленности специа-листов, осущест-вляющих деятель-ность по опеке и попечи-тельству    Всего    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
        областной бюджет    тыс. руб    Х    2 793,8    3 355,0    3 231,7    3 599,8    3 489,8    3 603,6    3 603,6    3 603,6    3 603,6
57    Основное меро-приятие 8 задачи 1 подпро-граммы 3"Подготовка ин-формации для ведения Регистра норма-тивных правовых актов"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
58    Реализа-ция пере-данного полномо-чия в соответ-ствии с Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 года N 349-ОЗ "О наде-лении органов местного само-управле-ния от-дельными государственными полномо-чиями по сбору инфор-мации от поселе-ний, вхо-дящих в муници-пальный район, необхо-димой для веде-ния Реги-стра му-ници-пальных норма-тивных правовых актов Липецкой области"    Всего    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
        областной бюджет    тыс. руб    Х    831,9    880,4    901,3    901,3    919,5    919,5    919,5    919,5    919,5
59    Основное меро-приятие 9 задачи 1 подпро-граммы 3 "Форми-рование единой политики в области охраны труда и социаль-но-трудовых отноше-ний"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    538,5    538,5    538,5
        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    538,5    538,5    538,5
60    Реализа-ция пере-данного полномо-чия в соответ-ствии с Законом Липецкой области от 8 ноября 2012 года N 88-ОЗ "О наде-лении органов местного само-управле-ния от-дельными государственными полномо-чиями в области охраны труда"    Всего    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    538,5    538,5    538,5
        областной бюджет    тыс. руб    Х    413,1    417,9    474,7    465,6    506,1    538,5    538,5    538,5    538,5
61      Задача 2  подпрограммы 3                                                                                                                                                                                                                                          Формирование квалификационного кадрового состава муниципальной службы                                                                                                                                                                                                                                               
62    Показа-тель 1 задачи 2 подпро-граммы 3  Доля муници-пальных служащих прошед-ших под-готовку, профес-сиональ-ную пе-реподго-товку и повыше-ния ква-лифика-ции.    Отдел организаци-онно-контрольной и кадровой работы    %    55    60    65    67    68    70    71    72    73    74
63    Основное меро-приятие  задачи 2 подпро-граммы 3 "Развитие кадрово-го потен-циала муници-пальной службы и приобре-тения услуг по элек-тронным инфор-мацион-ным тех-нологиям Усман-ского муници-пального района"    Всего    тыс. руб    Х    211,0    194,7    124,7    152,3    129,8    192,0    253,0    252,4    40,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    172,9    144,7    85,8    119,3    70,4    131,1    213,0    212,4    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    38,1    50,0    38,9    33,0    59,4    60,9    40,0    40,0    40,0
64    Повыше-ние ква-лифика-ции му-ници-пальных служащих органов местного само-управле-ния му-ници-пальных районов на усло-виях со-финанси-рования с област-ным бюдже-том     Всего    тыс. руб    Х    97,8    147,2    56,0    80,4    55,3    113,8    33,0    33,0    33,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    65,3    104,2    24,0    62,6    20,5    77,7    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    32,5    43    32,0    17,8    34,8    36,1    33,0    33,0    33,0
65    Приобре-тение инфор-мацион-ных услуг с исполь-зованием инфор-мацион-но-правовых систем на условиях софинан-сирова-ния с област-ным бюдже-том     Всего    тыс. руб    Х    113,2    47,5    68,7    71,9    74,5    78,2    220,0    219,4    7,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    107,6    40,5    61,8    56,7    49,9    53,4    213,0    212,4    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    5,6    7    6,9    15,2    24,6    24,8    7,0    7,0    7,0
66    Итого по Подпро-грамме 3    Всего    тыс. руб    Х    51 774,7    55 225,4    59 049,6    61 510,8    64 225,5    66 804,4    55 531,7    54 735,6    59 827,2
        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    8 723,9    8 818,8    9 190,0    9 672,3    9 641,6    9 887,8    9 887,2    9 674,8
        районный бюджет    тыс. руб    Х    44 108,0    46 501,5    50 230,8    52 320,8    54 553,2    57 162,8    45 643,9    44 848,4    50 152,4
67    Подпрограмма 4
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками"
68    Задача 1 Подпрограммы 4 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества
69    Показа-тель 1 задачи 1 подпро-граммы 4  Наличие у пред-приятий и учреж-дений Усман-ского муници-пального района кадастро-вой до-кумента-ци, с обеспе-чением регист-рации права муници-пальной собст-венности, права опера-тивного управ-лекния или хо-зяйст-венного ведения    Комитет по управ-лению муниципаль-ным имуществом    %    92    93    95    97    99    100    100    100    100    100
70    Показа-тель 2 задачи 1 подпро-граммы 4  Выпол-нение плана по доходам бюджета Усман-ского муници-пального района от управле-ния и распоря-жения муници-пальны-мимуще-ством    Комитет по управ-лению муниципаль-ным имуществом    %    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100
71    Основное меро-приятие 1 задачи 1 подпро-граммы 4 "Органи-зация кадастро-вых ра-бот. Ин-вентари-зация, обследо-вание объектов капи-тального строи-тельства и земель-ных уча-стков для целей: оформ-ления прав соб-ственно-сти Ус-манского муници-пального района Липецкой области,  кадастро-вой оценки  и налого-обложе-ния"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    488,2    450,0    450,0    450,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    488,2    450,0    450,0    450,0
72    Реализа-ция на-правле-ния рас-ходов основно-го меро-приятия "Органи-зация кадастро-вых ра-бот. Ин-вентари-зация, обследо-вание объектов капи-тального строи-тельства и земель-ных уча-стков для целей: оформ-ления прав соб-ственно-сти Ус-манского муници-пального района Липецкой области,  кадастро-вой оценки  и налого-обложе-ния"    Всего    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    488,2    450,0    450,0    450,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    450,0    2 195,3    304,4    420,2    488,2    450,0    450,0    450,0
73    Основное меро-приятие 2 задачи 1 подпро-граммы 4 "Капи-тальный ремонт и содержа-ние объ-ектов муници-пальной собст-венности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    5 116,1    93,1    59,5    76,1    37,4    35,0    35,0    35,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    1 116,1    93,1    59,5    76,1    37,4    35,0    35,0    35,0
74    Реализа-ция ос-новного меро-приятия "Капи-тальный ремонт и содержа-ние объ-ектов муници-пальной собст-венности"    Всего    тыс. руб    Х    0,0    3 349,4    93,1    59,5    76,1    37,4    35,0    35,0    35,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    2 662,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    687,4    93,1    59,5    76,1    37,4    35,0    35,0    35,0
75    Капи-тальный ремонт здания админи-страции Усман-ского муници-пального района (доп.работы)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    814,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    576,6    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    238,2    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
76    Капи-тальный ремонт здания админи-страции Усман-ского района (замена кровли)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    399,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    319,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    80,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
77    Капи-тальный ремонт здания админи-страции Усман-ского района       (3 этап)    Всего    тыс. руб    Х    0,0    552,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    442,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0         0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    0,0    110,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
78    Итого по Подпро-грамме 4    Всего    тыс. руб    Х    415,0    5 566,1    2 288,4    363,9    496,3    525,6    485,0    485,0    485,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    0,0    4 000,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    415,0    1 566,1    2 288,4    363,9    496,3    525,6    485,0    485,0    485,0
79    Подпрограмма 5
"Поддержка средств массовой информации"
80    Задача 1 Подпрограммы 5 Расширение информационного пространства и обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
81    Показа-тель 1 задачи 1  подпро-граммы 5  Увеличе-ние ко-личества материа-лов, от-ражаю-щих дея-тельность админи-страции Усман-ского района, разме-щенных в районной общест-венно-полити-ческой газете "Новая жизнь".     Отдел организаци-онно-контрольной и кадровой работы    %    48    50    60    60    60    60    60    60    60    60
82    Основное меро-приятие  1 задачи 1 подпро-граммы 5 "Подго-товка и распро-странение информа-ции в муници-пальных печатных СМИ"    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 500,0    2 500,0    2 500,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 500,0    2 500,0    2 500,0
83    Предос-тавление муници-пальным бюджет-ным и автоном-ным уч-реждени-ям суб-сидий    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 500,0    2 500,0    2 500,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 500,0    2 500,0    2 500,0
84    Итого по Подпро-грамме 5    Всего    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 500,0    2 500,0    2 500,0
        районный бюджет    тыс. руб    Х    1 800,0    1 800,0    1 800,0    2 355,0    2 500,0    2 510,5    2 500,0    2 500,0    2 500,0
85    Всего по Про-грамме    Всего    тыс. руб    Х    63 443,1    72 341,7    73 519,9    74 387,0    78 175,2    84 070,0    68 467,7    67 100,4    72 192,0
        областной бюджет    тыс. руб    Х    7 666,7    12 723,9    9 012,2    9 276,1    9 749,1    9 679,3    9 887,8    9 887,2    9 674,8
        районный бюджет    тыс. руб    Х    55 776,4    59 617,8    64 507,7    65 110,9    68 426,1    74 390,7    58 579,9    57 213,2    62 517,2
                                                    

Обсудить

Читайте также:

Полезные ссылки